• 005296664/2017-00194
  • 中牟县人民政府
  • 综合,政务,财政,资金,财政资金,收入,支出,决算,部门决算
  • 2017-08-16
  • 2017-08-16
中牟县党史办2016年部门决算

目录

 

第一部分党史办概况

一、党史办主要职责

二、党史办决算单位构成

第二部分党史办2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分党史办2016 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

 

第一部分

党史办概况

 

一、党史办主要职责

(一)中共中牟县委党史研究室,正科级事业单位,事业编制5名,经费实行县财政全额预算管理,其中主任1名,副主任1名。实有人员5人,离退休2人,遗属1人。内设办公室、业务科2个科室。

(二)贯彻上级有关党史工作的方针、政策;制定党史工作规划,指导和协调全县党史工作;负责中共中牟县委党史资料、专题研究丛书、党史大事记资料及党史人物传记资料的征集、整理、编纂和有关规划、协调、审查、报审工作;负责乡(镇)、街道办事处、县直各部门党史史稿的审查工作;参与举办党史重大事件和重要人物的纪念活动;负责发布研究信息和党史宣传教育工作。

二、党史办决算单位构成

部门决算包括机关本级决算。

 

第二部分

党史办2016年度部门决算表(附后)

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分

党史办2016 年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

党史办2016年收入总计45.68万元,支出总计45.68万元,与2015年相比,收、支总计各减少0.7万元,下降1.5%。主要原因:三公经费支出减少。

二、收入决算情况说明

党史办本年收入合计45.68万元,其中:财政拨款收入45.68万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

党史办本年支出合计45.68万元,其中:基本支出45.68万元,占100%;项目支出0万元, 占0%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

党史办2016年财政拨款收支总决算45.68万元。与 2015 年相比,财政拨款收、支总计各减少0.7万元,下降1.5 %。主要原因:三公经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

党史办2016 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为44.52万元,支出决算为45.68万元,完成年初预算的103%。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出43.05万元,占94%;住房保障(类)支出2.63万元,占6%。

(一)一般公共服务(类)财政事务(款)。年初预算为41.94万元,支出决算为43.05万元,完成年初预算的103%。决算数大于预算数的主要原因:公务用车支出减少,基本支出增加。

(二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)。年初预算为2.58万元,支出决算为2.63万元,完成年初预算的102%。决算数大于预算数的主要原因:住房公积金缴费基数提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

党史办2016年一般公共预算财政拨款基本支出45.68万元,其中:人员经费30.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费15.65万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

党史办2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为0.35万元,支出决算为0.06万元,完成预算的17%,,主要原因:公务接待费用减少。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年增加减少2.91万元,下降98%,主要原因:减少不必要的开支。具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,完成预算的0%,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国(境)团组0个,全年因公出国(境)累计0人次。

决算数大于(小于)年初预算数的主要原因:我室没有此项任务。

决算数比 2015 年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因:我室没有此项任务。

(二)公务用车购置及运行费0万元,完成预算的0%,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费0万元;公务用车购置数0辆;公务用车保有量0辆,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数大于(小于)年初预算数的主要原因:我室已参加车改并上交车辆,故无此项支出。。

决算数比 2015 年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因:我室已参加车改并上交车辆,故无此项支出。。

(三)公务接待费0.06万元,完成预算的17 %,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2016 年共接待1批次、5人次。

决算数大于(小于)年初预算数的主要原因:接待批次、人员减少。

决算数比 2015 年减少0.41 万元,下降87%,主要原因:接待批次、人员减少。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

党史办2016年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。支出具体情况如下:我室无此项费用。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

党史办2016 年机关运行经费支出43.05万元,比 2015年增减43%,主要原因:基本支出增加。

(二)政府采购支出情况。

党史办2016 年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日,党史办共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值 50万元以上通用设备0台(套);单位价值 100万元以上专用设备0台(套)。

(四)关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2016 年,党史办共组织对0个主要民生项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。绩效评价结果概况说明:……;共组织对0个重点支出项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。绩效评价结果概况说明:……。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务(类)××事务(款):是指党史办用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

(一)行政运行(项):是指为保障党史办各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

(二)一般行政管理事务(项):是指党史办机关及所属二级单位的项目支出。

(三)机关服务(项):是指为党史办机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

(四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

(五)其他××支出(项):……。

……。

九、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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